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2016年度三明市民政局部门决算说明3
来源:本站 点击数:271 录入时间:2017/08/04 17:30

(四)一般行政管理事务支出0.86万元,较2015年决算数减少1.90万元,下降68.84%。主要原因是用于驻村蹲点干部方面的支出减少。

(五)拥军优属支出133.95万元,较2015年决算数增加12.39万元,增长10.19%。主要原因是用于慰问海军三明舰方面及其他双拥方面工作经费支出增加。

(六)行政区划和地名管理支出8.04万元,较2015年决算数减少2.11万元,下降20.79%。主要原因是用于地名工作方面经费支出减少。

(七)其他民政管理事务支出182.87万元,较2015年决算数增加37.69万元,增长25.96%。主要原因是五老人员慰问、婚姻勘界、社会事务、法制建设等民政事务方面支出增加。

(八)未归口管理的行政单位离退休支出23.21万元,较2015年决算数减少168.53万元,下降87.90%。主要原因是行政单位退休人员退休费转由机关社保支付。

(九)其他优抚支出166.79万元,较2015年决算数减少12.58万元,下降7.01%。主要原因是下拨烈士陵园建设经费减少。

(十)退役士兵安置支出9.00万元,较2015年决算数增加2.30万元,增长34.33%。主要原因是用于农村退伍军人修建房和扶持生产方面支出增加。

(十一)军队移交政府的离退休人员安置支出4.38万元,较2015年决算数减少1.24万元,下降22.06%。主要原因是用于移交政府的军队离退休人员安置等支出减少。

(十二)其他社会福利支出28.39万元,较2015年决算数减少4.81万元,下降14.49%。主要原因是用于救灾救济福利工作方面支出减少。

(十三)中央自然灾害生活补助支出209.89万元,较2015年决算数减少592.04万元,下降73.83%。主要原因是下拨各县中央自然灾害生活补助经费减少。

(十四)地方自然灾害生活补助支出51.35万元,较2015年决算数增加51.35万元,增长100%。主要原因是用于自然灾害物资储备库、救灾装备储备、受灾群众慰问等方面支出增加。

(十五)临时救助支出4.10万元,较2015年决算数增加3.25万元,增长382.35%。主要原因是用于城乡困难家庭临时救助等支出增加。

(十六)其他农村生活救助支出10.53万元,较2015年决算数增加4.52万元,增长75.21%。主要原因是用于老区五老人员慰问工作经费支出增加。

(十七)行政单位医疗支出16.62万元,较2015年决算数增加2.42万元,增长17.04%。主要原因是用于行政单位基本医疗保险缴费基数虽工资增长,基本医疗保险缴费经费支出增加。

(十八)一般行政管理事务支出3.00万元,较2015年决算数减少9.44万元,下降75.88%。主要原因是用于老区扶建规划、项目论证、检查验收、老区扶建等工作经费支出减少。

(十九)其他扶贫支出26.98万元,较2015年决算数减少19.05万元,下降41.39%。主要原因是下拨各县老区宣传培训教育经费支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1230.74万元,比2015年决算数增加581.64万元,增长89.61%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他城市基础设施配套费安排的支出21.74万元,较2015年决算数增加15.62万元,增长255.23%。主要原因是用于社区建设方面工作经费支出增加。

(二)其他彩票发行销售机构业务费安排的支出398.37万元,较2015年决算数增加296.74万元,增长291.98%。主要原因是用于防灾减灾建设方面支出增加。

(三)用于社会福利的彩票公益金支出810.63万元,较2015年决算数增加269.28万元,增长49.74%。主要原因是用于市社会福利中心建设、富兴陵园公墓建设、养老机构床位运营补助、慈善超市建设等支出增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款支出21.05万元,同比下降21.19%。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年持平,主要是均无安排人员出国(境)任务。

(二)公务用车购置及运行费17.44万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费17.44万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费与上年持平,运行费下降12.10%,主要是严格控制公务用车,降低公务用车运行费。 

(三)公务接待费3.61万元。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面的接待活动,累计接待54批次、接待总人数399人。与2015年相比, 公务接待费支出下降47.45%,主要是严格控制接待任务,降低接待费用。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5.公共财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

      10. 政府采购情况表

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